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bbin真人国际厅2019年部门预算和“三公”经费预算
栏目:院务公开 发布时间:2019-03-01 浏览量: 9658

附件1

bbin真人国际厅2019年部门预算编制说明

一、单位主要职责

bbin真人国际厅(天津市精神卫生中心)是天津市卫生计生委直属唯一的三级甲等精神专科医疗机构。院挂靠单位包括天津市精神卫生研究所、天津市安定精神疾病司法鉴定所、天津市安定职业培训学校;是天津医科大学、武警医学院、天津医学高等专科学校和中南大学湘雅医学院的教学医院;天津医科大学精神卫生临床学院;天津医科大学精神病与精神卫生专业博士、硕士生培养点;国家精神科住院医师规范化培训基地;国家临床药物试验机构。

医院诊疗面向全国各地的精神障碍患者及有心理问题的正常人,对治疗精神分裂症、抑郁症、双相障碍、焦虑症、强迫症、失眠症、酒依赖和各类躯体疾病伴发的精神障碍,以及各类遗传性、难治性、儿童性、老年性等精神疾病、正常人的心理问题都具有丰富的专科经验。服务范围不仅限于重性精神障碍患者,还服务于大量心理问题人群。

医院坚持科教兴院,不断推动精神医学研究,2009年成立天津市精神卫生研究所,研究领域涉及生物精神病学、社会精神病学、临床心理、精神药理学、功能影像学、中西医结合、儿童精神病学、行为医学八个方向。

医院不断推动学术与国际接轨,加大对外交流合作,近几年,医院与荷兰格兰宁根大学、瑞典卡罗林斯卡大学、美国马萨诸塞州立大学等建立了深层次的学术交流和项目合作关系,多次举办精神医学国际性论坛、儿童青少年心理学术会议,培养了一批中青年科研与临床骨干,促进了医疗、教学、科研、预防和康复的全面发展。

多年来,天津安定人始终秉承“务实、进取、仁爱、奉献”的院训,本着“用我们的爱心,让精神障碍患者早日重返社会”的宗旨,使医院实现了跨越式发展。多年来,医院领导始终坚持“发展医院、服务社会、成就职工”的办院方针,教育引导全院职工牢固树立“患者需求至上”的服务理念,努力实现“让每个人都拥有一个健康的心灵”的美好愿景。

二、部门机构设置情况

bbin真人国际厅内设14个职能科室,包括院长办公室、人事科、保卫科、科教科、医务科、门诊办公室、护理部、财务科、审计科、总务科、设备科、物资供应科、网络信息中心、医保科;党务部门设党委办公室、团委、工会、武装部;业务科室有普通精神科、临床心理科、儿童青少年心理科、心境障碍科、中西医结合科、成瘾戒断科、老年科、针灸科、康复科、社区预防科、感染疾病科、睡眠科等特色科室。

三、部门预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算43209.2万元,与2018年预算相比增加4886.4万元。其中,本年收入合计43209.2万元,与2018年预算相比增加

4886.4万元,包括财政拨款8109.2万元、事业收入33900万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入1200万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余0万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算43209.2万元,与2018年预算相比增加4886.4万元,其中:

社会保障和就业支出2291.8万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出40917.4万元,主要用于卫生健康重点工作、设备购置、医师规范化培训、严重精神障碍管理治疗、精神卫生流行病学调查等项目支出以及医院基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本单位2019年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2018630本单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备7台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额4049万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

 本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

    本单位2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件9

bbin真人国际厅2019年一般公共预算三公经费支出情况说明

2019年一般公共预算三公经费安排0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

二、2019年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

三、2019年公务接待费预算0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费




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